Orden de Compra. Nº1079505-587-SE25 "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS ÁREAS TALLERES TIC COQUIMBO Y LIMARÍ"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079505-587-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LAS ÁREAS TALLERES TIC COQUIMBO Y LIMARÍ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079505-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación COLÓN N° 681,
Comuna La Serena
Impuesto 7886292
Dirección de Envío de la Factura COLÓN N° 681,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONENTI SPA
Razón Social CONENTI SPA
R.U.T. 77.944.969-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONENTI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadREQUERIMIENTO DE TINTAS Y TONER CONFORME AL ANEXO ADJUNTO NRO. 2 "REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS TIC COQUIMBO Y LIMARI"TINTAS Y TONER CONFORME AL ANEXO ADJUNTO NRO. 2 REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS TIC COQUIMBO Y LIMARI, CONFORME A BASES DE LICITACIÓN $ 41.506.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.506.800 $ 41.506.800
Total Neto $ 41.506.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.886.292
TOTAL OC $ 49.393.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.