Orden de Compra. Nº1079516-4481-SE24 "MATERIALES FERRETERÍA OS7 SAN ANTONIO LICITACIÓN 1079516-107-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS V ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079516-4481-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA OS7 SAN ANTONIO LICITACIÓN 1079516-107-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079516-107-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS VALPARAISO
Razón Social SECCIÓN COMPRAS V ZONA
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Unidad de Compra BUENOS AIRES N°750, VALPARAISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS V ZONA
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Facturación BUENOS AIRES N°750, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 759929,7
Dirección de Envío de la Factura BUENOS AIRES N°750, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1UnidadMATERIALES DE FERRETERIA PARA EL O.S.7 SAN ANTONIO, CONFORME DETALLE DE LA LÍNEA 3 DEL ANEXO NRO. 2 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. QUE SE ADJUNTA. LOS MATERIALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN CALLE MEXICO 271, COMUNA DE SAN ANTONIOMATERIALES DE FERRETERIA PARA EL O.S.7 SAN ANTONIO, CONFORME DETALLE DE LA LÍNEA 3 DEL ANEXO NRO. 2 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. QUE SE ADJUNTA. $ 3.999.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.999.630 $ 3.999.630
Total Neto $ 3.999.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 759.930
TOTAL OC $ 4.759.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.