Orden de Compra. Nº1079516-475-AG26 "ADQUISICIÓN DE 1000 SACOS PARA ESCOMBROS DE 50 KG. CADA UNO PARA ALMACEN VEST. Y EQUIPO DE LA PREF. MARGA MARGA // compra ágil: 1079516-108-COT26 (DESPACHAR A MANUEL MONTTE S/N, EX-TENENCIA PEÑABLANCA, VILLA ALEMANA. CONTACTO 987914033, SERGIO BAHAMONDE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS V ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079516-475-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 1000 SACOS PARA ESCOMBROS DE 50 KG. CADA UNO PARA ALMACEN VEST. Y EQUIPO DE LA PREF. MARGA MARGA // compra ágil: 1079516-108-COT26 (DESPACHAR A MANUEL MONTTE S/N, EX-TENENCIA PEÑABLANCA, VILLA ALEMANA. CONTACTO 987914033, SERGIO BAHAMONDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS VALPARAISO
Razón Social SECCIÓN COMPRAS V ZONA
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS V ZONA
R.U.T. 61.979.360-9
Dirección de Facturación BUENOS AIRES N°750, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 45220
Dirección de Envío de la Factura BUENOS AIRES N°750, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MN Ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA MADRE NUESTRA LIMITADA
R.U.T. 76.112.438-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora MN Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121502
Sacos para empaquetado1000UnidadADQUISICIÓN DE 1000 SACOS PARA ESCOMBROS PARA ALMACEN VEST. Y EQUIPO DE LA PREF. MARGA MARGA. DETALLE Y CARACTERÍSTICAS EN ARCHIVO ADJUNTO. SE DEBE REMITIR COTIZACIÓN DETALLADA DE LO OFERTADO Y CONSIDERAR DESPACHO A DOMICILIO.ADQUISICIÓN DE 1000 SACOS PARA ESCOMBROS PARA ALMACEN VEST. Y EQUIPO DE LA PREF. MARGA MARGA, CONFORME COTIZACIÓN EMITIDA Y CON DESPACHO A DOMICILIO.- $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
Total Neto $ 238.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.220
TOTAL OC $ 283.220


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.053.084-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.