Orden de Compra. Nº1079563-256-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA 5TA. COMISARÍA PEUMO DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA CARABINEROS CACHAPOAL N° 11"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS VI ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079563-256-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA 5TA. COMISARÍA PEUMO DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA CARABINEROS CACHAPOAL N° 11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEC DE COMPRAS ZONA DE CARAB LIB BERNARDO OHIGGINS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VI ZONA
R.U.T. 61.978.680-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VI ZONA
R.U.T. 61.978.680-7
Dirección de Facturación O´Carrol N° 535
Comuna Rancagua
Impuesto 76867,16
Dirección de Envío de la Factura O´Carrol N° 535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA | VENTAS 9
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRISSA | VENTAS 9
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza29UnidadSilicona Líquida, Formato de 1 Litro o Superior LuxavalPlazo de Entrega: 02 Días Hábiles (Una Vez Aceptada la Orden de Compra); Dirección de Despacho: Calle Walker Martínez N° 257, Comuna de Peumo $ 4.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.581 $ 118.581
47131502
Paños de limpieza29UnidadRenovador de Goma Líquido, Formato de 1 Litro o Superior Aval TiresPlazo de Entrega: 02 Días Hábiles (Una Vez Aceptada la Orden de Compra); Dirección de Despacho: Calle Walker Martínez N° 257, Comuna de Peumo $ 3.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.638 $ 87.638
47131502
Paños de limpieza15UnidadPaños Microfibra Colores, Formato de 40x40cm o Superior Plazo de Entrega: 02 Días Hábiles (Una Vez Aceptada la Orden de Compra); Dirección de Despacho: Calle Walker Martínez N° 257, Comuna de Peumo $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230 $ 4.230
47131502
Paños de limpieza30UnidadLiquido Limpiaparabrisas, Formato Bidón de 5 Litros o Superior DatrakPlazo de Entrega: 02 Días Hábiles (Una Vez Aceptada la Orden de Compra); Dirección de Despacho: Calle Walker Martínez N° 257, Comuna de Peumo $ 2.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.180 $ 81.180
47131502
Paños de limpieza20UnidadShampoo para Vehículo Líquido, Formato de 1 Litro o Superior SecowashPlazo de Entrega: 02 Días Hábiles (Una Vez Aceptada la Orden de Compra); Dirección de Despacho: Calle Walker Martínez N° 257, Comuna de Peumo $ 3.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.780 $ 66.780
47131502
Paños de limpieza15UnidadAromatizante de Vehículo Deosol Red, Formato en Spray 500ml o SuperiorPlazo de Entrega: 02 Días Hábiles (Una Vez Aceptada la Orden de Compra); Dirección de Despacho: Calle Walker Martínez N° 257, Comuna de Peumo $ 3.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.155 $ 46.155
Total Neto $ 404.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.867
TOTAL OC $ 481.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.