Orden de Compra. Nº
1079563-256-AG26
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA 5TA. COMISARÍA PEUMO DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA CARABINEROS CACHAPOAL N° 11
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS VI ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079563-256-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA 5TA. COMISARÍA PEUMO DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA CARABINEROS CACHAPOAL N° 11
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEC DE COMPRAS ZONA DE CARAB LIB BERNARDO OHIGGINS
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS VI ZONA
R.U.T.
61.978.680-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS VI ZONA
R.U.T.
61.978.680-7
Dirección de Facturación
O´Carrol N° 535
Comuna
Rancagua
Impuesto
76867,16
Dirección de Envío de la Factura
O´Carrol N° 535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BRISSA | VENTAS 9
Razón Social
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T.
76.848.661-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BRISSA | VENTAS 9
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
29
Unidad
Silicona Líquida, Formato de 1 Litro o Superior Luxaval
Plazo de Entrega: 02 Días Hábiles (Una Vez Aceptada la Orden de Compra); Dirección de Despacho: Calle Walker Martínez N° 257, Comuna de Peumo
$ 4.089,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.581
$ 118.581
47131502
Paños de limpieza
29
Unidad
Renovador de Goma Líquido, Formato de 1 Litro o Superior Aval Tires
Plazo de Entrega: 02 Días Hábiles (Una Vez Aceptada la Orden de Compra); Dirección de Despacho: Calle Walker Martínez N° 257, Comuna de Peumo
$ 3.022,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.638
$ 87.638
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
Paños Microfibra Colores, Formato de 40x40cm o Superior
Plazo de Entrega: 02 Días Hábiles (Una Vez Aceptada la Orden de Compra); Dirección de Despacho: Calle Walker Martínez N° 257, Comuna de Peumo
$ 282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.230
$ 4.230
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
Liquido Limpiaparabrisas, Formato Bidón de 5 Litros o Superior Datrak
Plazo de Entrega: 02 Días Hábiles (Una Vez Aceptada la Orden de Compra); Dirección de Despacho: Calle Walker Martínez N° 257, Comuna de Peumo
$ 2.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.180
$ 81.180
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
Shampoo para Vehículo Líquido, Formato de 1 Litro o Superior Secowash
Plazo de Entrega: 02 Días Hábiles (Una Vez Aceptada la Orden de Compra); Dirección de Despacho: Calle Walker Martínez N° 257, Comuna de Peumo
$ 3.339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.780
$ 66.780
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
Aromatizante de Vehículo Deosol Red, Formato en Spray 500ml o Superior
Plazo de Entrega: 02 Días Hábiles (Una Vez Aceptada la Orden de Compra); Dirección de Despacho: Calle Walker Martínez N° 257, Comuna de Peumo
$ 3.077,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.155
$ 46.155
Total Neto
$ 404.564
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.867
TOTAL OC
$ 481.431
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.