Orden de Compra. Nº1079566-407-CM19 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A LA SIPOLCAR LINARES. DE LA PREFECTURA LINARES NRO. 15"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS VII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079566-407-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A LA SIPOLCAR LINARES. DE LA PREFECTURA LINARES NRO. 15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS VII ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA
R.U.T. 61.979.370-6
Dirección de Unidad de Compra 4 NORTE 687, COMUNA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA
R.U.T. 61.979.370-6
Dirección de Facturación CALLE 4 NORTE NRO.687
Comuna Maule
Impuesto 29901
Dirección de Envío de la Factura CALLE 4 NORTE NRO.687
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1007681 )CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES 1025681(1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES; Código: R509126; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas20 (1110376 )PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES 1130376(1110376) PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES; Código: P301246; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.620 $ 21.620
41111604
2239-4-LP14
Reglas20 (1109852 )REGLA HAND METALICA 30 CM UNIDAD 1129852(1109852) REGLA HAND METALICA 30 CM UNIDAD; Código: S421434; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420
44121804
2239-4-LP14
Borradores20 (1270488 )GOMA DE BORRAR FULTONS PLASTICA GRANDE UNIDAD 1296658(1270488) GOMA DE BORRAR FULTONS PLASTICA GRANDE UNIDAD; Código: S181720; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar30 (1166306 )SOBRE DIMERC SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 50 UNIDADES 1192478(1166306) SOBRE DIMERC SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 50 UNIDADES; Código: U412753; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.650 $ 85.650
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito30 (1006027 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2 ECO 1205 MAX UNIDAD 1024027(1006027) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2 ECO 1205 MAX UNIDAD; Código: U372931; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
44121708
2239-4-LP14
Marcadores30 (1145081 )DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD 1167499(1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325318; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.870 $ 6.870
44121708
2239-4-LP14
Marcadores30 (1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1129117 )MARCADOR FULTONS PERMANENTE AZUL UNIDAD 1151395(1129117) MARCADOR FULTONS PERMANENTE AZUL UNIDAD; Código: L385011; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830 $ 1.830
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1006413 )NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 X 51 MM 100HJS. 2 UNIDADES 1024413(1006413) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 X 51 MM 100HJS. 2 UNIDADES; Código: H490612; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1109855 )CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MMX20M UNIDAD 1129855(1109855) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MMX20M UNIDAD; Código: U407605; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel15 (1007607 )CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES 1025607(1007607) CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES; Código: S512824; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815 $ 1.815
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1220790 )LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD 1246292(1220790) LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD; Código: L200213; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1166401 )LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIANA AZUL UNIDAD 1192573(1166401) LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIANA AZUL UNIDAD; Código: L200211; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma10 (1301737 )DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD 1327759(1301737) DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1007624 )CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES 1025624(1007624) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
Total Neto $ 158.965
Descuento $ 1.590
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.901
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 187.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.