Orden de Compra. Nº
1079566-407-CM19
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ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A LA SIPOLCAR LINARES. DE LA PREFECTURA LINARES NRO. 15
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS VII ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079566-407-CM19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A LA SIPOLCAR LINARES. DE LA PREFECTURA LINARES NRO. 15
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS VII ZONA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS VII ZONA
R.U.T.
61.979.370-6
Dirección de Unidad de Compra
4 NORTE 687, COMUNA DE TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS VII ZONA
R.U.T.
61.979.370-6
Dirección de Facturación
CALLE 4 NORTE NRO.687
Comuna
Maule
Impuesto
29901
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 4 NORTE NRO.687
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras
10
(1007681 )CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES 1025681
(1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES; Código: R509126; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas
20
(1110376 )PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES 1130376
(1110376) PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES; Código: P301246; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.081,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.620
$ 21.620
41111604
2239-4-LP14
Reglas
20
(1109852 )REGLA HAND METALICA 30 CM UNIDAD 1129852
(1109852) REGLA HAND METALICA 30 CM UNIDAD; Código: S421434; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.420
$ 11.420
44121804
2239-4-LP14
Borradores
20
(1270488 )GOMA DE BORRAR FULTONS PLASTICA GRANDE UNIDAD 1296658
(1270488) GOMA DE BORRAR FULTONS PLASTICA GRANDE UNIDAD; Código: S181720; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
30
(1166306 )SOBRE DIMERC SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 50 UNIDADES 1192478
(1166306) SOBRE DIMERC SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 50 UNIDADES; Código: U412753; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.650
$ 85.650
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito
30
(1006027 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2 ECO 1205 MAX UNIDAD 1024027
(1006027) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2 ECO 1205 MAX UNIDAD; Código: U372931; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.420
$ 3.420
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
30
(1145081 )DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD 1167499
(1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325318; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.870
$ 6.870
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
30
(1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505
(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
10
(1129117 )MARCADOR FULTONS PERMANENTE AZUL UNIDAD 1151395
(1129117) MARCADOR FULTONS PERMANENTE AZUL UNIDAD; Código: L385011; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.830
$ 1.830
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
30
(1006413 )NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 X 51 MM 100HJS. 2 UNIDADES 1024413
(1006413) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 38 X 51 MM 100HJS. 2 UNIDADES; Código: H490612; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.380
$ 4.380
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon
20
(1109855 )CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MMX20M UNIDAD 1129855
(1109855) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MMX20M UNIDAD; Código: U407605; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.860
$ 2.860
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel
15
(1007607 )CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES 1025607
(1007607) CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES; Código: S512824; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.815
$ 1.815
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
30
(1220790 )LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD 1246292
(1220790) LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD; Código: L200213; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
30
(1166401 )LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIANA AZUL UNIDAD 1192573
(1166401) LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIANA AZUL UNIDAD; Código: L200211; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 64,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma
10
(1301737 )DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD 1327759
(1301737) DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel
20
(1007624 )CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES 1025624
(1007624) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.320
$ 3.320
Total Neto
$ 158.965
Descuento
$ 1.590
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.901
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 187.276
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.