Orden de Compra. Nº1079566-791-SE22 "ADQUISICION DE ESPECIES DE MONTAÑA DESTINADOS AL GOPE DEPENDIENTE DE LA VII ZONA DE CARABINEROS MAULE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS VII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079566-791-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ESPECIES DE MONTAÑA DESTINADOS AL GOPE DEPENDIENTE DE LA VII ZONA DE CARABINEROS MAULE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079566-80-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS VII ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA
R.U.T. 61.979.370-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE 4 NORTE NRO.687
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VII ZONA
R.U.T. 61.979.370-6
Dirección de Facturación CALLE 4 NORTE NRO.687
Comuna Talca
Impuesto 424444,42
Dirección de Envío de la Factura CALLE 4 NORTE NRO.687
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KOMAX
Razón Social KOMAX S.A.
R.U.T. 96.572.420-6
Sucursal KOMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49151503
Bastones de esquí1UnidadADQUISICION DE ESPECIES DE MONTAÑA DESTINADOS AL GOPE DEPENDIENTE DE LA VII ZONA DE CARABINEROS MAULEse oferta lo solicitado en licitación 1079566-80-L122 Plazo de entrega 20 días corridos Garantía de productos 6 meses $ 2.233.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.233.918 $ 2.233.918
Total Neto $ 2.233.918
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 424.444
TOTAL OC $ 2.658.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.