Orden de Compra. Nº1079576-1039-AG24 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL GRUPO ELECTRONICO DE CARGO DEL RETEN SAN RAFAEL SEGUN DOE NRO. 215505544."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079576-1039-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL GRUPO ELECTRONICO DE CARGO DEL RETEN SAN RAFAEL SEGUN DOE NRO. 215505544.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS BIOBIO
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Facturación CASTELLÓN N°393
Comuna Concepción
Impuesto 237500
Dirección de Envío de la Factura CASTELLÓN N°393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor roberto alexander
Razón Social ROBERTO CARO SPA
R.U.T. 76.921.368-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal roberto alexander
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111601
Generadores diesel1Unidad no definidaCAMBIO DE UNIDAD GENERADORA PARA EL GRUPO ELECTROGENO MARCA KIPOR KDE 6700 T-A ( CONSIDERAR MANO DE OBRA) CONTACTO CARLOS HENRIQUEZ DIAZ 978828353.CALLE OHIGGNS NRO. 275 LOCALIDAD DE RAFAEL / COMUNA DE TOME. $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
26111601
Generadores diesel1Unidad no definidaCAMBIO DE AVR PARA EL GRUPO ELECTROGENO MARCA KIPOR KDE 6700 T-A ( CONSIDERAR MANO DE OBRA) CONTACTO CARLOS HENRIQUEZ DIAZ 978828353.CALLE OHIGGNS NRO. 275 LOCALIDAD DE RAFAEL / COMUNA DE TOME. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 1.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 237.500
TOTAL OC $ 1.487.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.984.053-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.921.368-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.