Orden de Compra. Nº1079576-293-SE26 "ADQUISICION DE MAT. DE CONSTRUCCION, DESTINADOS AL TALLER TIC ARAUCO, CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES, LIC:1079576-4-LE26, SEGUN D/E 251787119."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079576-293-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT. DE CONSTRUCCION, DESTINADOS AL TALLER TIC ARAUCO, CON CARGO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES, LIC:1079576-4-LE26, SEGUN D/E 251787119.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079576-4-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS BIOBIO
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Unidad de Compra CASTELLÓN N°393
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Facturación CASTELLÓN N°393
Comuna Concepción
Impuesto 309367,5
Dirección de Envío de la Factura CASTELLÓN N°393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES SUR
Razón Social INVERSIONES SUR LIMITADA
R.U.T. 78.043.535-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos11UnidadARIDO GRAVILLA 3/4" EN SACO 25 KG (REF. 42 SACOS DE 25KG PARA UN CUBO DE HORMIGON)Materiales de construcción, según cotización adjunta. $ 83.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.500 $ 918.500
72131501
Construcción de edificios y departamentos8,5UnidadARIDO ARENA GRUESA EN SACO 25 KG (REF. 42 SACOS DE 25KG PARA UN CUBO DE HORMIGON)Materiales de construcción, según cotización adjunta. $ 83.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 709.750 $ 709.750
Total Neto $ 1.628.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 309.368
TOTAL OC $ 1.937.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.