Orden de Compra. Nº1079576-595-SE23 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS OTROS Y ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS IMPRESORAS PARA LA SECCIÓN CRIMINALÍSTICA CONCEPCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079576-595-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS OTROS Y ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS IMPRESORAS PARA LA SECCIÓN CRIMINALÍSTICA CONCEPCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079576-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS BIOBIO
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Unidad de Compra CASTELLÓN N°393
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Facturación CASTELLÓN N°393
Comuna Concepción
Impuesto 54340
Dirección de Envío de la Factura CASTELLÓN N°393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN, CONTACTO Y DESPACHO
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SÍRVASE FACTURAR A:
VIIIª ZONA DE CARABINEROS BIO BIO
RUT: 61.954.400-5
GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA
DOMICILIO: CASTELLÓN 393 CONCEPCIÓN. -
DESPACHO EN:
DIRECCIÓN: AVDA. JORGE ALESSANDRI N° 1.170 PREDIO POLICIAL LOMAS VERDES, COMUNA DE CONCEPCIÓN.
CONTACTO: OSVALDO ROMERO LOZANO
CELULAR: (9) 52580630
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PLAZO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAMARKET
Razón Social IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.012.551-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEGAMARKET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42272102
Pechera rígida de ventilación500UnidadPECHERA CON MANGA Y PUÑO DESECHABLE CELESTE, ANEXO N° 1.-Delantal de aislamiento desechable con puño y cinta de amarre, color celeste, se adjunta FT, despacho 2 días $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario300ParCUBRE CALZADO, ANEXO N° 1.-Cubre calzado desechable con antideslizante, se adjunta FT, despacho 2 días. Se cotiza por par $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 286.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.340
TOTAL OC $ 340.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.