Orden de Compra. Nº1079576-613-AG24 " MANTENCIÓN 35 ESTUFAS A GAS MURALES EDIFICIO ZONA DE CARABINEROS BIO BIO, S/DOE 211207536"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079576-613-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN 35 ESTUFAS A GAS MURALES EDIFICIO ZONA DE CARABINEROS BIO BIO, S/DOE 211207536
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS BIOBIO
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Facturación CASTELLÓN N°393
Comuna Concepción
Impuesto 154945
Dirección de Envío de la Factura CASTELLÓN N°393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SE ADJUNTAN DATOS DE DESPACHO Y CONTACTOCASTELLON N°379 CONCEPCIÓN
CONTACTO: FRANCISCO SANCHEZ CEL: 9-98325513
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS R&A
Razón Social RENE ANTONIO ASTETE JARA
R.U.T. 13.509.581-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESAS R&A
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101808
Estufas de la calefacción35UnidadMANTENCIÓN DE 35 UNIDADES CALEFACTORAS MURALES A GAS NATURAL 1.- DESARME DE LA UNIDAD 2.- LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD (RETIRO DE MATERIAL RESIDUAL) 3.- PUESTA EN MARCHA (PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO LUEGO DE LA LIMPIEZA)   $ 23.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.500 $ 815.500
Total Neto $ 815.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.945
TOTAL OC $ 970.445


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.213.877-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.671.181-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.892.694-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.509.581-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.