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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079576-613-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN 35 ESTUFAS A GAS MURALES EDIFICIO ZONA DE CARABINEROS BIO BIO, S/DOE 211207536 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS BIOBIO |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
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R.U.T. |
61.954.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
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R.U.T. |
61.954.400-5 |
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Dirección de Facturación |
CASTELLÓN N°393 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
154945 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASTELLÓN N°393 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| SE ADJUNTAN DATOS DE DESPACHO Y CONTACTO | CASTELLON N°379 CONCEPCIÓN CONTACTO: FRANCISCO SANCHEZ CEL: 9-98325513 |
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Proveedor |
EMPRESAS R&A |
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Razón Social |
RENE ANTONIO ASTETE JARA
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R.U.T. |
13.509.581-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESAS R&A |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40101808
| Estufas de la calefacción | 35 | Unidad | MANTENCIÓN DE 35 UNIDADES CALEFACTORAS MURALES A GAS NATURAL
1.- DESARME DE LA UNIDAD
2.- LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD (RETIRO DE MATERIAL RESIDUAL)
3.- PUESTA EN MARCHA (PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO LUEGO DE LA LIMPIEZA)
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$ 23.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 815.500
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$ 815.500
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Total Neto
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$ 815.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 154.945
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$ 970.445
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.