Orden de Compra. Nº1079576-70-SE23 "ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN AMIPASS MES MARZO, PARA LA PREF. BIOBIO, PREF. TALCAHUANO, PREF. CONCEPCIÓN, PREF. ARAUCO Y PERSONAL DE LA VIII ZONA BIOBIO, SEGÚN D/E 179917553"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079576-70-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN AMIPASS MES MARZO, PARA LA PREF. BIOBIO, PREF. TALCAHUANO, PREF. CONCEPCIÓN, PREF. ARAUCO Y PERSONAL DE LA VIII ZONA BIOBIO, SEGÚN D/E 179917553
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079576-1-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Unidad de Compra CASTELLÓN N°393
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Facturación CASTELLÓN N°393
Comuna Concepción
Impuesto 7080932,73
Dirección de Envío de la Factura CASTELLÓN N°393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMIPASS
Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A.
R.U.T. 76.032.107-9
Sucursal AMIPASS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadServicio de alimentación a través de recarga de tarjetas, Administrativo.Servicio de alimentación a través de recarga de tarjetas, Administrativo. $ 7.964.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.964.706 $ 7.964.706
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadServicio de alimentación a través de recarga de tarjetas, Colaciones.Servicio de alimentación a través de recarga de tarjetas, Colaciones. $ 6.010.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.010.924 $ 6.010.924
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadServicio de alimentación a través de recarga de tarjetas, Operativo.Servicio de alimentación a través de recarga de tarjetas, Operativo. $ 23.292.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.292.437 $ 23.292.437
Total Neto $ 37.268.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.080.933
TOTAL OC $ 44.349.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.