Orden de Compra. Nº1079580-164-AG26 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CASINO DE LA PREFECTURA ÑUBLE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079580-164-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CASINO DE LA PREFECTURA ÑUBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T. 62.000.520-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T. 62.000.520-7
Dirección de Facturación GAMERO NRO. 1196, CHILLAN
Comuna Chillán
Impuesto 47785
Dirección de Envío de la Factura GAMERO NRO. 1196, CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPROVAR SPA.
Razón Social DIPROVAR SPA
R.U.T. 78.194.888-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIPROVAR SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA DE PAPEL NOVA GIGANTE CLASICO 70 MTS. O EQUIVALENTE TOALLA DE PAPEL 70 MTS. WINROLL. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
60121134
Papel metálico8UnidadPAPEL ALUMINIO ALUFOIL PROFESIONAL O EQUIVALENTE 30 METROS O SUPERIORPAPEL ALUMINIO ALUFOIL 30 METROS $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
24141701
Tubos o núcleos de papel10UnidadFILM PLASTICO EUROPLAST O EQUIVALENTE ROLL 21 MTS O SUPERIOR FILM PLASTICO 21 MTS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
14111705
Servilletas de papel200UnidadSERVILLETAS COCKTAIL UNA HOJA NOVA CLASITA O EQUIVALENTE DE 50 UNIDADES 23X 22 CM. O SUPERIOR.SERVILLETAS COCKTAIL DE 50 UNIDADES NOVA $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes20UnidadLAVALOZAS QUIX BIO ACTIVOS CONCENTRADO LIMON O EQUIVALENTES 5 LITROS LAVALOZAS CONCENTRADO LIMON 5 LITROS CAROLINA $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSAS DE BASURA VIRUTEX BIO GRANDE O EQUIVALENTE 80 X 110 CMBOLSAS DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES BAGGY $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes10UnidadLIMPIADOR ANTIGRASA VIRUTEX O EQUIVALENTE 500 ML.LIMPIADOR CREMA ANTIGRASA 750GRS VITUTEX $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 251.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.785
TOTAL OC $ 299.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.