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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079580-164-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CASINO DE LA PREFECTURA ÑUBLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
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R.U.T. |
62.000.520-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
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R.U.T. |
62.000.520-7 |
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Dirección de Facturación |
GAMERO NRO. 1196, CHILLAN |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
47785 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GAMERO NRO. 1196, CHILLAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIPROVAR SPA. |
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Razón Social |
DIPROVAR SPA
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R.U.T. |
78.194.888-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIPROVAR SPA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad | TOALLA DE PAPEL NOVA GIGANTE CLASICO 70 MTS. O EQUIVALENTE | TOALLA DE PAPEL 70 MTS. WINROLL. |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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60121134
| Papel metálico | 8 | Unidad | PAPEL ALUMINIO ALUFOIL PROFESIONAL O EQUIVALENTE 30 METROS O SUPERIOR | PAPEL ALUMINIO ALUFOIL 30 METROS |
$ 4.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.000
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$ 38.000
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24141701
| Tubos o núcleos de papel | 10 | Unidad | FILM PLASTICO EUROPLAST O EQUIVALENTE ROLL 21 MTS O SUPERIOR | FILM PLASTICO 21 MTS |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.500
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$ 19.500
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14111705
| Servilletas de papel | 200 | Unidad | SERVILLETAS COCKTAIL UNA HOJA NOVA CLASITA O EQUIVALENTE DE 50 UNIDADES 23X 22 CM. O SUPERIOR. | SERVILLETAS COCKTAIL DE 50 UNIDADES NOVA |
$ 375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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73101613
| Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes | 20 | Unidad | LAVALOZAS QUIX BIO ACTIVOS CONCENTRADO LIMON O EQUIVALENTES 5 LITROS | LAVALOZAS CONCENTRADO LIMON 5 LITROS CAROLINA |
$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.000
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$ 68.000
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47121701
| Bolsas de basura | 20 | Unidad | BOLSAS DE BASURA VIRUTEX BIO GRANDE O EQUIVALENTE 80 X 110 CM | BOLSAS DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES BAGGY |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.000
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$ 17.000
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73101613
| Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes | 10 | Unidad | LIMPIADOR ANTIGRASA VIRUTEX O EQUIVALENTE 500 ML. | LIMPIADOR CREMA ANTIGRASA 750GRS VITUTEX |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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Total Neto
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$ 251.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.785
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$ 299.285
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.