Orden de Compra. Nº1079580-171-AG26 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079580-171-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T. 62.000.520-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T. 62.000.520-7
Dirección de Facturación GAMERO NRO. 1196, CHILLAN
Comuna Chillán
Impuesto 324140
Dirección de Envío de la Factura GAMERO NRO. 1196, CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112602
Tarros11UnidadCONTENEDORES DE BASURA VERDE CON TAPA 120 LITROSCONTENEDORES DE BASURA T/MUNIC.120 LT. VERDE CON RUEDAS RED TOP $ 38.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.913 $ 418.913
47131609
Magos para escobas o traperos435UnidadTRAPEROS REUTILIZABLES CON OJAL MICROFIBRA 50X 70 APROX.TRAPEROS MICROFIBRA CON OJAL 50X 70 VIRUTEX ROJO $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.050 $ 448.050
47131502
Paños de limpieza119UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO PAQUETE DE 3 UNIDADES IMPEKE O EQUIVALENTEPAÑOS MULTIUSO X 3 UNIDADES IMPEKE $ 869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.411 $ 103.411
47131805
Limpiadores de uso general163UnidadLUSTRAMUEBLES MR ROB O EQUIVALENTE TRADICIONAL 500 MLLUSTRAMUEBLES 500CC. TREMEX $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.619 $ 246.619
53131608
Jabones64UnidadJABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESIONAL FLORAL BOTELLA 5 LITROS O EQUIVALENTE.JABON LIQUIDO 5 LITROS ELITE ECONOMICO MANZANA $ 4.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.720 $ 310.720
46181504
Guantes protectores87UnidadGUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE AFELPADO MULTIUSO TALLA L PAR O EQUIVALENTEGUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE M M/USO GAMUZA/AMARILLO $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.507 $ 57.507
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos17UnidadDETERGENTE LIQUIDO BOTELLA DE 5 LITROSDETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS TREMEX PODER OXY $ 4.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.580 $ 80.580
47131805
Limpiadores de uso general25UnidadCERA PARA PISOS ROJA TREMEX LIQUIDO O EQUIVALENTE BOTELLA 900 ML O SUPERIORCERA LIQUIDA 900ML TREMEX A/ BRILLO ROJA $ 1.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
Total Neto $ 1.706.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 324.140
TOTAL OC $ 2.030.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.