Orden de Compra. Nº1079580-359-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SECCIÓN S.E.B.V. ÑUBLE."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079580-359-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SECCIÓN S.E.B.V. ÑUBLE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T. 62.000.520-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T. 62.000.520-7
Dirección de Facturación GAMERO NRO. 1196, CHILLAN
Comuna Chillán
Impuesto 47275,04
Dirección de Envío de la Factura GAMERO NRO. 1196, CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2025
TítuloDescripción
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SECCIÓN S.E.B.V. ÑUBLE. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura2UnidadGALON DE PROTECTOR DE MADERA CERESITA CERESTAIN COLOR PALO ROSA.GALON DE PROTECTOR DE MADERA CERESITA CERESTAIN COLOR PALO ROSA. $ 23.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.776 $ 46.776
31211904
Brochas2UnidadBROCHA PLASTICA 5/8 X 3 PULGADAS, BROCHA PLASTICA 5/8 X 3 PULGADAS, MARCA CONDOR $ 2.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.074 $ 5.074
31161508
Tornillos para madera4UnidadCAJA DE TORNILLO VOLCANITA ZINCADO 6X2 1/4 (100 TORNILOS POR CAJA).CAJA DE TORNILLO VOLCANITA ZINCADO 6X2 1/4 (100 TORNILOS POR CAJA). $ 3.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.416 $ 14.416
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO LANA 18CMX24MM RODILLO LANA 18CMX24MM $ 2.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.554 $ 5.554
31163301
Plancha de relleno7UnidadPLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL 15X1220X2440 MMPLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL 15X1220X2440 MM $ 17.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.590 $ 121.590
31163301
Plancha de relleno2UnidadPLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL 18X1220X2440MMPLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL 18X1220X2440MM $ 22.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.490 $ 44.490
Total Neto $ 237.900
Descuento $ 0
Cargos $ 10.916
IVA  19  % $ 47.275
TOTAL OC $ 296.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.