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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079580-361-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO FISCAL RP-3990, DE CARGO DE LA 2DA. COMISARÍA CHILLÁN. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
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R.U.T. |
62.000.520-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
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R.U.T. |
62.000.520-7 |
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Dirección de Facturación |
GAMERO NRO. 1196, CHILLAN |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
116016,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GAMERO NRO. 1196, CHILLAN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAROL |
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Razón Social |
CAROL FABIOLA NARANJO MORALES
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R.U.T. |
13.252.946-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAROL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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92101801
| Servicios de comisario policial | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN CON MANO DE OBRA INCLUIDA POR PARTE DEL PROVEEDOR, DESMONTAR, MONTAR RADIADOR Y CAMBIO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE.
* INCLUIR COTIZACIÓN OBLIGATORIA, GARANTÍA DEL SERVICIO Y REPUESTO.
*VISITA EN TERRENO OBLIGATORIA. | |
$ 534.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 534.985
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$ 534.985
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Total Neto
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$ 534.985
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 75.630
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IVA 19 %
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$ 116.017
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$ 726.631
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.