Orden de Compra. Nº1079580-410-AG24 "ADQUISICIÓN DESERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, DESTINADO AL VEHICULO FISCAL Z-8368, DE CARGO DE LA 3RA. COMISARIA BULNES, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA ÑUBLE N°17"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079580-410-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DESERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, DESTINADO AL VEHICULO FISCAL Z-8368, DE CARGO DE LA 3RA. COMISARIA BULNES, DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA ÑUBLE N°17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ÑUBLE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T. 62.000.520-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA
R.U.T. 62.000.520-7
Dirección de Facturación GAMERO NRO. 1196, CHILLAN
Comuna Chillán
Impuesto 249618,39
Dirección de Envío de la Factura GAMERO NRO. 1196, CHILLAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2024
TítuloDescripción
ADQUISICION Y REPARACION DEL VEHICULO FISCAL Z-8368, DE LA 3RA. COMISARIA BULNES. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROL
Razón Social CAROL FABIOLA NARANJO MORALES
R.U.T. 13.252.946-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN CON MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LA REPARACIÓN, MANTENCIÓN, REPUESTOS GENUINOS, INSUMOS, TRASLADO, RETIRO Y ENTREGA, DEL VEHICULO FISCAL Z-8368, REPARACION DEL VEHICULO FISCAL Z-8368, MARCA NISSAN, MODELO, X-TRAIL T32, AÑO 2020, GARANTIA 14 MESES, PLAZO DE ENTREGA 8 DIAS HÁBILES. $ 1.313.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.313.781 $ 1.313.781
Total Neto $ 1.313.781
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 249.618
TOTAL OC $ 1.563.399


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.252.946-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.