Orden de Compra. Nº1079596-205-AG23 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES PERGOLA compra ágil: 1079596-201-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079596-205-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES PERGOLA compra ágil: 1079596-201-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB DE ARICA Y PARINACOTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T. 60.505.101-4
Dirección de Facturación JUAN NOÉ N° 799, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 31744,82
Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ N° 799, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA CENTRO FERRETERO SPA ARICA
Razón Social LONZA CENTRO FERRETERO SPA
R.U.T. 76.822.844-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LONZA CENTRO FERRETERO SPA ARICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento20BolsaBOLSAS DE HORMIGON PARA PISO DE 25 KG.  $ 5.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.840 $ 105.840
31161508
Tornillos para madera2BolsaTORNILLO VOLCANITA 6X2" 200 UNIDADES  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
31161508
Tornillos para madera2BolsaTORNILLO MADERA 8X4" 144 UNIDADES  $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
31161508
Tornillos para madera5BolsaPERNO ANCLAJE 1/2" X 3 3/4" 10 UNIDADES  $ 6.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
31211904
Brochas2UnidadBROCHA "2" MARCA NACIONAL  $ 1.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.938 $ 3.938
Total Neto $ 167.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.745
TOTAL OC $ 198.823


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.864.251-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.822.844-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.