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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079596-345-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE 02 ROLLOS DE BOLSAS PREPICADAS DESTINADAS AL CASINO DE CARABINEROS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079596-410-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB DE ARICA Y PARINACOTA |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
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R.U.T. |
60.505.101-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
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R.U.T. |
60.505.101-4 |
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Dirección de Facturación |
JUAN NOE 799 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
9500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN NOE 799 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAMS E.I.R.L |
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Razón Social |
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUAYO
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R.U.T. |
76.841.615-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAMS E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 2 | Rollo | BOLSA PREPICADA DE 40X60X30 ROLLO DE APROXIMADAMENTE 10 KG. | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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Total Neto
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$ 50.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.500
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$ 59.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.