Orden de Compra. Nº1079619-1863-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-236-LP17"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079619-1863-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-236-LP17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-236-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según glosa II de Ley de presupuesto año 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin N° 1436
Comuna Concepción
Impuesto 558030
Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A.
Razón Social SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A
R.U.T. 96.934.240-5
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació2Unidad40-025-110-027-00 Split ducto40-025-110-027-00 Split ducto $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació2Unidad40-010-450-575-00 Refrigeradores banco de sangre40-010-450-575-00 Refrigerador banco de Sangre $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació11Unidad no definida40-010-085-061-00 Refrigeradores clinicos40-010-085-061-00 Refrigeradores clinicos $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.000 $ 407.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació18Unidad no definida40-025-110-028-00 Rooftop40-025-110-028-00 Rooftor $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació9Unidad no definidaSplit Muro/Cielo/Cassette 40-025-110-024-0040-025-110-024-00 Split Muro/Cielo/Cassette $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació6Unidad40-025-110-025-00 Vin/Vex/Campana Extr. 40-025-110-025-00 Vin/Vex/Campana Extr. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad no definida40-025-110-026-00 REP. DE EQUIPO DE VENTANA DE AIRE ACONDICIONADO40-025-110-026-00 REP. DE EQUIPO DE VENTANA DE AIRE ACONDICIONADO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 2.937.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.030
TOTAL OC $ 3.495.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.