Orden de Compra. Nº1079619-398-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1079619-5-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Administración de Fondos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079619-398-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1079619-5-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079619-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de Fondos
Razón Social Administración de Fondos
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días según Ley de Presupuestos 2019, glosa 2, de  las partidas del Ministerio de salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Administración de Fondos
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin N° 1436
Comuna Concepción
Impuesto 2149872,04
Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA H Y H LTDA.
Razón Social CONSTRUCTORA H Y H LTDA.
R.U.T. 76.548.625-4
Sucursal CONSTRUCTORA H Y H LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1Unidad40-026-150-060-00 Mejoramiento de Vestidores para Servicio de Psiquiatría, segun EETT Adjuntas40-026-150-060-00 1Valor Neto $ 11.315.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.315.116 $ 11.315.116
Total Neto $ 11.315.116
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.149.872
TOTAL OC $ 13.464.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.