Orden de Compra. Nº
1079619-704-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-19-LP18
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079619-704-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-19-LP18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4375-19-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital HGGB Abastecimiento General
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
según Ley de Presupuestos 2019, glosa 2, de las partidas del Ministerio de salud
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Facturación
San Martin N° 1436
Comuna
Concepción
Impuesto
42664,5
Dirección de Envío de la Factura
San Martin N° 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RADO CHILE SPA
Razón Social
Servicios de Administración y Gestión RADO SPA
R.U.T.
76.178.813-2
Sucursal
RADO CHILE SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Mes
40-025-105-028-00 Cabinas Marca:(2) Esco, (1) Mortech, (1) Thermo Modelo: (2) Airstream PCR-4A1, (1) 1036-240; (1) 1300 SERIES A2
40-025-105-028-00 MANTENCION Y VALIDACION DE CABINA SEGUN CHECK LIST.
$ 91.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.650
$ 91.650
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Mes
40-025-105-029-00 Campana de sobremesa Marca:(3) Thermo Modelo: (2) Hyperclean-22, (1) Hyperclean-60
MANTENCION DE CAMPANA SEGUN CHECK LIST.
$ 36.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.250
$ 36.250
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Mes
40-025-105-030-00 Esterilizador Marca: (1) MRC, (1) P Selecta Modelo:(1) Ster-817, (1) SteriBio
MANTENCION DE ESTERILIZADOR SEGUN CHECK LIST.
$ 16.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.650
$ 16.650
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Mes
40-025-105-031-00 Gabinetes Marca: (1) s/i, (2)ESCO Modelo:(2) ADC-4B1
MANTENCION DE GABINETES DE EXTRACCION SEGUN CHECK LIST.
$ 52.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Mes
40-025-105-032-00 Ph metro Marca:(1) Hanna, (1) Gondo-Ezodo, (1) Thermo Scientific Modelo:(1) 8424, (1) PP-203, (1) Orion
MANTENCION DE PHMETRO SEGUN CHECK LIST.
$ 27.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
Total Neto
$ 224.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.664
TOTAL OC
$ 267.214
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.