Orden de Compra. Nº1079639-1064-AG23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN PARA SUBZONAL DE MANTENIMIENTO."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-1064-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN PARA SUBZONAL DE MANTENIMIENTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación Violeta Parra sin número (REF.6TA COMISARIA ALERCE
Comuna Puerto Montt
Impuesto 284782,83
Dirección de Envío de la Factura Violeta Parra sin número (REF.6TA COMISARIA ALERCE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA1 DÍA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR GOYE
Razón Social OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO
R.U.T. 18.742.681-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OSCAR GOYE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida3 UNID. PINTURA TRIPLE ACCIÓN COLOR NEGRO PARA METAL GALÓN 3 UNID. BROCHA DE 3" 3 UNID. RODILLO CORTA GOTERA 5" 3 UNID. RODILLO CORTA GOTERA 7" 3 UNID. ESMALTE AL AGUA GRIS PERLA GALÓN 3 UNID. W-40 FRASCO 272 GRS 10 UNID. CINTA ENMASCARAR 48MM. 10 UNID. SICA FLEX COLOR NEGRO 30 UNID. DISCO DE CORTE 4. 1/2" CORTE FINO 30 UNID. DISCO DE CORTE 7" CORTE FINO 10 UNID. DISCO DE CORTE 9" CORTE FINO 2 UNID. DISCO DE DESBASTE 4. 1/2" 2 UNID. BROCA SDC PLUS PARA CEMENTO DE 10MM. 2 UNID. BROCA SDC PLUS PARA CEMENTO DE 8MM. 1 UNID. DISCO PARA MADERA 7. 1/4" 60 DIENTES CORTE FINO 1 UNID. DISCO PARA MADERA DE 7. 1/4" 24 DIENTES CORTE BRUTO 1.000 UNID. TORNILLO EXAGONAL PUNTA MADERA 1. 1/2" 1.000 UNID. TORNILLO DRYWALL PARA MADERA 9X1.5/8 500 UNID. TORNILLO EXAGONAL 14X1.1/2 5 UNID. FOCOS LED SOBREPUESTO 24W. 30 UNID. PERFIL CUADRADO 40X40X2 6MTS. 10 UNID. PLAMCHA LAMINADA EN FRIO 1X3 1.5MM. 10 UNID. ELECTRODOS 60.11 1/8 KG. 20 UNID. PERNO ANCLAJE 3/8 16X2.3 3/4 20 UNID. TIRAFONDO EXAGONAL 5/16X2 20 10 UNID. GUANTES SUPERVISOR NATURAL 2 UNID. PROTECTOR FACIAL CONFORME A LO ESPECIFICADO POR EL COMPRADOR. $ 1.498.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.498.857 $ 1.498.857
Total Neto $ 1.498.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.783
TOTAL OC $ 1.783.640


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.331.851-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.