Orden de Compra. Nº1079639-1069-AG25 "SERVICIO DE FIESTA DE NAVIDAD, DESTINADA A LOS HIJOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA OSORNO Nº24: 1079639-1271-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-1069-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FIESTA DE NAVIDAD, DESTINADA A LOS HIJOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA OSORNO Nº24: 1079639-1271-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 399159,6
Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ventas y Servicios
Razón Social PEDRO ANDRES HUENULEF RIVAS EIRL
R.U.T. 76.473.617-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ventas y Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO FIESTA DE NAVIDAD DESTINADA A LOS HIJOS DEL PERSONAL, DEPENDIENTES DE LA PREFECTURA OSORNO Nº24, CONFORME A LOS ANEXOS ADJUNTOS EN COTIZACIÓN 1079639-1271-AG25  $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840
Total Neto $ 2.100.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.160
TOTAL OC $ 2.500.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.734.616-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.