Orden de Compra. Nº1079639-144-AG25 "REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS FISCALES Z-9471 Y Z-10282, AMBOS DE CARGO DE LA 3RA. COMISARIA OSORNO"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-144-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS FISCALES Z-9471 Y Z-10282, AMBOS DE CARGO DE LA 3RA. COMISARIA OSORNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 734920
Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALKA Spa
Razón Social ALKA SPA
R.U.T. 77.662.274-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALKA Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaZ-9471 02 ADQUISICIÓN DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS 02 ADQUISICIÓN DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS 02 ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS 01 ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO 02 ADQUISICIÓN DE BIELETAS DE SUSPENSIÓN DELANTERAS 02 ADQUISICIÓN DE TERMINALES DE DIRECCIÓN 10 ADQUISICIÓN DE BROCHES DE PROTECCIÓN DE CARTER 01 ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 01 ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERAS 05 Lts ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR 5W30 MOBIL 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE 04 ADQUISICIÓN DE BUJÍAS 01 ADQUISICIÓN DE ALINEACIÓN Z-10282 05 ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS 235/65 R17 AT 104T 01 ADQUISICIÓN DE BATERÍA 70AH 600CCA 02 ADQUISICIÓN DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS 02 ADQUISICIÓN DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS 01 ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA 01 ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS TRASERA 07 Lts ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR 5W30 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE CABINA 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 01 ADQUISICIÓN DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE NEUMÁTICOS - MANO DE OBRA POR LA TOTALIDAD DE LOS VEHÍCULOS   $ 3.868.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.868.000 $ 3.868.000
Total Neto $ 3.868.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 734.920
TOTAL OC $ 4.602.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.