Orden de Compra. Nº1079639-279-SE24 "REPARACION DE LOS VEHÍCULOS FISCALES RP-4172, RP-5293 Y Z-7612 CARGO PREFECTURA OSORNO N°24"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-279-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE LOS VEHÍCULOS FISCALES RP-4172, RP-5293 Y Z-7612 CARGO PREFECTURA OSORNO N°24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079639-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2274853,28
Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC. COMERCIAL LUCASA SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LUCASA SPA
R.U.T. 76.567.096-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC. COMERCIAL LUCASA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaRP-4172 02 DISCOS DE FRENO DELANTERO 02 DISCO DE FRENO TRASERO 01 KIT PASTILLAS FRENO DELANTERAS 01 KIT PASTILLAS DE FRENO TRASERAS 02 BANDEJAS SUPERIORES 02 BRAZOS CONTROL DIRECCION DELANTEROS 06 BUJIAS IRIDIUM 01 CORREA MANDOS MULTIPLES 02 BUJES CENTRALES DE BARRA ESTABILIZADORA 02 BANDEJAS INFERIORES TRACCION TRASERA 02 BANDEJAS DELANTERAS BRAZO CON ROTULA 01 ALINEACION 01 BATERIA 90AH 01 MANO DE OBRA RP-5293 02 DISCOS DE FRENO DELANTERO 02 DISCOS FRENO TRASERO 01 KIT PASTILLAS FRENO DELANTERAS 01 KIT PASTILLAS FENO TRASERAS 02 BANDEJAS SUPERIORES 02 BRAZOS CONTROL DIRECCION DELANTEROS 06 BUJIAS IRIDIUM 01 CORREA MANDOS MULTIPLES 02 BUJES CENTRALES DE BARRA ESTABILIZADORA 02 BANDEJAS INFERIORES TRACCION TRASERA 02 BANDEJAS DELANTERAS BRAZO CON ROTULA 01 ALINEACION 01 MANO OBRA TALLER 01 RADIADOR 01 BATERIA 90AH 03 PRESTONE 50/50 Z-7612 01 KIT COMPLETO DE 2 EMPAQUETADURAS CULATA,SELLOS Y ORRINES 01 CONJUNTO DE BUJIAS (JUEGO 6 UNIDADES) 01 TERMOSTATO 01 ENFRIADOR DE ACEITE, JUNTAS Y ORRINES COMPLETO 06 BOBINAS DE ENCENDIDO 02 SENSOR LEVAS 01 FILTRO ACEITE MOTOR 01 FILTRO AIRE 01 FILTRO POLEN CABINA 01 BOMBA DE AGUA Y JUNTA 16 PERNOS CULATAS 06 INYECTORES 01 BATERIA PRINCIPAL 12V 70ah 610CCA (YOCO) 01 BATERIA AUXILIAR YTX14-BS /12V 12AH 02 GALONES ACEITE 5W30 SINTETICO 02 GALONES COOLANT 50/50 -25 01 MANO OBRA TALLER Y MAESTRANZA LA TOTALIDAD DE LOS REPUESTOS OFRECIDOS POR EL PROVEEDOR SON ORIGINALES Y SE INCLUYE LA MANO DE OBRA EN LA TOTALIDAD DE LOS VEHÍCULOS POLICIALESCUMPLE CON LO SOLICITADO $ 11.972.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.972.912 $ 11.972.912
Total Neto $ 11.972.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.274.853
TOTAL OC $ 14.247.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.