Orden de Compra. Nº1079639-412-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA PARA MEJORAMIENTO FACHADA DE RETÉN PASO EL BOLSÓN."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-412-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA PARA MEJORAMIENTO FACHADA DE RETÉN PASO EL BOLSÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación PARQUE INDUSTRIAL 420, PUERTO MONTT, (REF. 5TA. COMISARÍA)
Comuna Puerto Montt
Impuesto 190114
Dirección de Envío de la Factura PARQUE INDUSTRIAL 420, PUERTO MONTT, (REF. 5TA. COMISARÍA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA10 DÍAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECOPLUS
Razón Social PINTURAS DECOPLUS SPA
R.U.T. 76.938.053-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DECOPLUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida5 ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA SATINADO 4 GALONES BLANCO 5 ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA SATINADO 4 GALONES VERDE 2 ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA SATINADO 4 GALONES BEIGE 3 RODILLO ANTI-GOTEO 23CM 1 ESMALTE SINTETICO SEMI BRILLANTE 1 GALON NEGRO 1 ESMALTE SINTETICO BRILLANTE 0.25 GALONES AMARILLO 3 AGUARRÁZ MINERAL 1 LT 3 BANDEJA PLASTICA PARA RODILLOS DE 23 CM 6 BROCHA SILVER 4 PULGADAS 4 BROCHA SILVER 2 PULGADASCONFORME A LO ESPECIFICADO POR EL COMPRADOR. $ 1.000.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.600 $ 1.000.600
Total Neto $ 1.000.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.114
TOTAL OC $ 1.190.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.