Orden de Compra. Nº1079639-467-SE24 "MANTENCIÓN DE SALA BOMBAS DE AGUA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE TENENCIA DE CARRETERAS LLANQUIHUE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-467-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE SALA BOMBAS DE AGUA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE TENENCIA DE CARRETERAS LLANQUIHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079639-43-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación Ruta 5 Sur Km 1010 Referencia Tcia Carretera, Region de los lagos
Comuna Puerto Varas
Impuesto 1406000
Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 Sur Km 1010 Referencia Tcia Carretera, Region de los lagos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA5 DÍAS HÁBILES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ailinko ltda
Razón Social SOC DE ASE TEC Y MANTENCION AUTOMOTRIZ CONSTRUC Y
R.U.T. 76.501.660-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ailinko ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121701
Tratamiento de aguas servidas1UnidadMANTENCIÓN DE MANTENCIÓN PLANTA DE AGUA POTABLE MANTENCIÓN PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CAMBIO E INSTALACIÓN POSTES DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA DE PLANTA DE AGUAS SERVIDASCONFORME A LO ESPECIFICADO POR EL COMPRADOR. $ 7.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400.000 $ 7.400.000
Total Neto $ 7.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.406.000
TOTAL OC $ 8.806.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.