|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1079639-691-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE KIT DE BASE INSTALACIÓN DE ESTUFA A LEÑA PARA CASA FISCAL DE CARGO DE LA PREFECTURA OSORNO Nª24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
|
|
R.U.T. |
61.979.300-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
|
|
R.U.T. |
61.979.300-5 |
|
Dirección de Facturación |
MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
26344,64 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DOMICILIO DE ENTREGA | CALLE ALSACIA Nª 1144 VILLA BELLAVISTA |
|
|
Proveedor |
ARIELA EDITH |
|
Razón Social |
TIENDA MILENIUM SPA
|
|
R.U.T. |
76.916.592-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ARIELA EDITH |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40141705
| Caños | 1 | Kit | -KIT DE CAÑO PARA ESTUFA A LEÑA DE 6 PULGADAS X 4 METROS. | |
$ 138.656,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 138.656
|
$ 138.656
|
|
|
Total Neto
|
$ 138.656
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.345
|
|
$ 165.001
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.