Orden de Compra. Nº1079639-773-SE25 "ADQUISICION DE FILTROS, ACEITES E INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE GG.EE. DE CARGO DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-773-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FILTROS, ACEITES E INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE GG.EE. DE CARGO DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079639-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación DEBER CUMPLIDO # 71, COMUNA DE PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 3112390
Dirección de Envío de la Factura DEBER CUMPLIDO # 71, COMUNA DE PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO ENTREGA5 DÍAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROTECK - SAN BERNARDO
Razón Social PROTECCIÓN TÉCNICA SPA
R.U.T. 76.736.794-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROTECK - SAN BERNARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad50 UNIDADES FILTRO DE ACEITE KIPOR - COD. 170F 50 UNIDADES FILTRO DE COMBUSTIBLE KIPOR - COD KM186F 50 UNIDADES FILTRO DE AIRE KIPOR - COD 186F 100 UNIDADES FILTRO DE ACEITE LISTER PETTER - COD 201-55370 100 UNIDADES FILTRO DE COMBUSTIBLE LISTER PETTER- COD 751-18100 50 UNIDADES FILTRO DE AIRE LISTER PETTER - COD C-153511 50 UNIDADES FILTRO DE ACEITE FG WILSON - COD 2654480 50 UNIDADES FILTRO DE COMBUSTIBLE FG WILSON - COD FF167 50 UNIDADES FILTRO DE AIRE FG WILSON - COD P772578 50 UNIDADES FILTRO DE ACEITE JHON DEERE - COD 10000-59652 50 UNIDADES FILTRO DE COMBUSTIBLE JHON DEERE - COD FF5052 50 UNIDADES FILTRO DE AIRE JHON DEERE - COD RS3542 20 UNIDADES FILTRO DE ACEITE MOTORPOWER - COD LF3460 20 UNIDADES FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTORPOWER - COD 10000-59650 20 UNIDADES FILTRO DE AIRE MOTORPOWER - COD AF27867 15 UNIDADES BATERIAS 90AH - COD QS-NX-120-7L 100 UNIDADES BIDON ACEITE 15W40 3,78LTS 20 UNIDADES REFRIGERERANTE 3,78LTS - COD NT4526ROS 10 UNIDADES MANTENEDOR DE BATERIA - COD BAC06 30 UNIDADES LIMPIA CONTACTO - COD LPC52369 30 UNIDADES LUBRICANTE W40 CONFORME A LO ESPECIFICADO POR EL COMPRADOR. $ 16.381.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.381.000 $ 16.381.000
Total Neto $ 16.381.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.112.390
TOTAL OC $ 19.493.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.