Orden de Compra. Nº1079639-902-AG23 "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA AUTORIDAD FISCALIZADORA DE CARABINEROS PUERTO MONTT."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-902-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA AUTORIDAD FISCALIZADORA DE CARABINEROS PUERTO MONTT.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación DEBER CUMPLIDO # 71, COMUNA DE PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 254600
Dirección de Envío de la Factura DEBER CUMPLIDO # 71, COMUNA DE PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA5 DÍAS HÁBILES.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS INFORMATICOS
Razón Social INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS SPA
R.U.T. 77.525.814-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS INFORMATICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101623
Memoria RDRAM (SDRAM)1Unidad no definida2 PROCESADOR I5-1204F S1700 2 PLACA MADRE INTEL Z790 TUF GAMING PLUS DDR4 4 MEMORIA RAM 8GB 3600MHZ BEATS KINGSON FURY 2 GABINETE MATX 200W POISON 6505 2 M2 SSD 01 TB PCIE NVME NM620 2 VIDEO NVUDUA GEFORCE GTX 1660TI 6GB STORMX A.CONFORME A LO ESPECIFICADO POR EL COMPRADOR. $ 1.340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.000 $ 1.340.000
Total Neto $ 1.340.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.600
TOTAL OC $ 1.594.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.525.814-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.662.711-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.