Orden de Compra. Nº1079639-946-AG22 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA DÉCIMA ZONA LOS LAGOS"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-946-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA DÉCIMA ZONA LOS LAGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS X ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 196386,47
Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PALENA SPA
Razón Social FERRETERIA PALENA SPA
R.U.T. 76.726.061-k
Sucursal FERRETERIA PALENA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222103
Comisaría de policía1Unidad no definida30 PIEZA DE 2X3 PINO 4 PLANCHA DE INTERNIT 0.8 MM DE ESPESOR 6 PLANCHA DE OSB DE 11 MM DE ESPESOR 10 MEROS MALLA POLLERA DE 1.50 METRO DE ANCHO 10 SACO 25 KILOS MORTERO PARA ESTUCO EXTERIOR PEGA CEMENTO 4 PLANCHA DE MELAMINA ENCHAPADO EUCALIPTO DE 18 MM DE ESPESOR 01 GALON BARNIZ NATURAL MUEBLISTA 01 TINETA DE COLOR MARFIL ORIENTAL ESMALTE AL AGUA 10 SPRAY ANTOCORROSIVO COLOR BLANCO 01 TINETA ESMALTE AL AGUA EXTRA CUBRIENTE COLOR BLANCO 4 BROCHAS DE 3 PULGADAS 5 RODILLOS CHIPORRO 7 PULGADAS 10 CORNIZAS DE 13X43 CMS. 2.000 UNIDADES DE TORNILLOS CROMADOS PARA MADERA DE 3 PULGADAS 2.000 UNIDADES DE TORNILLOS CROMADOS PARA MADERA DE 1 ½ PULGADAS 2 BROCA CEMENTO DE 6 MM DE DIAMETRO 2 BROCA PALETA DE 16 MM 2 BROCA PALETA DE ¾ 2 BROCA PALETA DE 1 PULGADA 2 KILOS TRAPO LIMPIEZA 5 TUBOS SELLADOR (SILICONA PINTABLE PARA MADERA) 2 KILOS DE YESO 2 CINTA ENMASCARAR DE 48 MM 2 MASILLA RETAPE COLOR NATURAL 10 UNIDADES LIJA MADERA DE 100 GRANOS 1 KILO PUNTILLA DE 1 ½ ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA DÉCIMA ZONA LOS LAGOS $ 1.033.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.613 $ 1.033.613
Total Neto $ 1.033.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.386
TOTAL OC $ 1.229.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.