Orden de Compra. Nº1079650-59-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079650-75-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079650-59-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079650-75-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION DE FONDOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1233
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
R.U.T. 61.607.100-9
Dirección de Facturación O'Higgins 297 Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 95798,76
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 297 Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPER SPORT & MEDICAL SPA
Razón Social SUPER SPORT & MEDICAL SPA
R.U.T. 77.044.559-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPER SPORT & MEDICAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192207
Camillas de paciente o accesorios de camilla4UnidadDESPACHO PRODUCTOS : BODEGA MEGACENTRO - Camino a Coronel RUTA 160 km 10, N° 5580 bodega 4F COMUNA San Pedro dela Paz – CONCEPCIÓN. DEPARTAMENTO : RELACIÓN ASISTENCIAL DOCENTE. SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN. HORARIO : LUN - JUEVES DE 08:30 a 17:00 / VIERNES 08:30 a 16:00 CONTACTO : SR. FRANCISCO MONTECINOS FONO : 41-2688273 ADQUISICIÓN DE 4 CAMILLAS DE EXAMINACIÓN MEDICA CORRESPONDE A RETRIBUCIONES AÑO 2026 ENTRE LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN DE CONCEPCIÓN (USS) Y EL HOSPITAL CLINICO CLORINDA AVELLO DE SANTA JUANA (HSJ). $ 126.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.204 $ 504.204
Total Neto $ 504.204
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.799
TOTAL OC $ 600.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.