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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079650-59-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079650-75-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
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R.U.T. |
61.607.100-9 |
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Dirección de Facturación |
O'Higgins 297 Concepción |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
95798,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins 297 Concepción |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA |
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Razón Social |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA
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R.U.T. |
77.044.559-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192207
| Camillas de paciente o accesorios de camilla | 4 | Unidad | DESPACHO PRODUCTOS : BODEGA MEGACENTRO - Camino a Coronel RUTA 160 km 10, N° 5580 bodega 4F COMUNA San Pedro dela Paz – CONCEPCIÓN. DEPARTAMENTO : RELACIÓN ASISTENCIAL DOCENTE. SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN.
HORARIO : LUN - JUEVES DE 08:30 a 17:00 / VIERNES 08:30 a 16:00 CONTACTO : SR. FRANCISCO MONTECINOS FONO : 41-2688273
| ADQUISICIÓN DE 4 CAMILLAS DE EXAMINACIÓN MEDICA CORRESPONDE A RETRIBUCIONES AÑO 2026 ENTRE LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN DE CONCEPCIÓN (USS) Y EL HOSPITAL CLINICO CLORINDA AVELLO DE SANTA JUANA (HSJ). |
$ 126.051,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.204
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$ 504.204
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Total Neto
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$ 504.204
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.799
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$ 600.003
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.