Orden de Compra. Nº1079659-10-SE26 "RENOVACIÓN DE ARRIENDO DE CASETAS SANITARIAS PARA LA ZONA DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO E INTERVENCIÓN SUR"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079659-10-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2026
Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE ARRIENDO DE CASETAS SANITARIAS PARA LA ZONA DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO E INTERVENCIÓN SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079659-145-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
R.U.T. 61.980.860-6
Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
R.U.T. 61.980.860-6
Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA
Comuna Victoria
Impuesto 14210084,61
Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD LAS FUENTES SPA
Razón Social SOCIEDAD LAS FUENTES SPA
R.U.T. 76.478.648-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD LAS FUENTES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201706
Baños portátiles1Unidad no definidaORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL TOTAL DEL CONTRATO, DEBIENDO EL PROVEEDOR FACTURAR DE MANERA MENSUAL CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE: ENERO: $7.416.667 IVA INCLUÍDO. FEBRERO: $7.416.667 IVA INCLUÍDO. MARZO: $7.416.667 IVA INCLUÍDO. ABRIL: $7.416.667 IVA INCLUÍDO. MAYO: $7.416.667 IVA INCLUÍDO. JUNIO: $7.416.667 IVA INCLUÍDO. JULIO: $7.416.667 IVA INCLUÍDO. AGOSTO: $7.416.667 IVA INCLUÍDO. SEPTIEMBRE: $7.416.667 IVA INCLUÍDO. OCTUBRE: $7.416.667 IVA INCLUÍDO. NOVIEMBRE: $7.416.667 IVA INCLUÍDO. DICIEMBRE: $7.416.667 IVA INCLUÍDO.RENOVACIÓN DE ARRIENDO DE CASETAS SANITARIAS PARA LA ZONA DE CONTROL DE ORDEN PÚBLICO E INTERVENCIÓN SUR. $ 74.789.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.789.919 $ 74.789.919
Total Neto $ 74.789.919
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.210.085
TOTAL OC $ 89.000.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.