Orden de Compra. Nº1079659-223-AG26 "ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS A FAVOR DEL TALLER DE ARMERÍA TEMUCO"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079659-223-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS A FAVOR DEL TALLER DE ARMERÍA TEMUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEC COM ZONA CARA ARAUCANÍA CONT ORD PUB E INT SUR
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
R.U.T. 61.980.860-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
R.U.T. 61.980.860-6
Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA
Comuna Victoria
Impuesto 255847,16
Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS A FAVOR DEL TALLER DE ARMERÍA TEMUCO.CONFORME AL DETALLE ADJUNTO. ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS A FAVOR DEL TALLER DE ARMERÍA TEMUCO $ 1.328.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328.925 $ 1.328.925
Total Neto $ 1.328.925
Descuento $ 0
Cargos $ 17.639
IVA  19  % $ 255.847
TOTAL OC $ 1.602.411


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.