Orden de Compra. Nº1079659-26-AG26 "ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCC. PARA CASINO Y SALA DE REUNIONES PREFECTURA COP ARAUCANÍA."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079659-26-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCC. PARA CASINO Y SALA DE REUNIONES PREFECTURA COP ARAUCANÍA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
R.U.T. 61.980.860-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
R.U.T. 61.980.860-6
Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA
Comuna Victoria
Impuesto 101897
Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCC. PARA CASINO Y SALA DE REUNIONES PREFECTURA COP ARAUCANÍA.CONFORME AL DETALLE ADJUNTO.ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE CONSTRUCC. PARA CASINO Y SALA DE REUNIONES PREFECTURA COP ARAUCANÍA.CONFORME AL DETALLE ADJUNTO. $ 536.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.300 $ 536.300
Total Neto $ 536.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.897
TOTAL OC $ 638.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.