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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079659-46-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES (SECCIÓN AÉREA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL
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R.U.T. |
61.980.860-6 |
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Dirección de Facturación |
GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
28736,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-03-2020 |
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Proveedor |
COOPERCARAB LTDA SUCURSAL TEMUCO |
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Razón Social |
COOP DE CONSUMOS CARABINEROS DE CHILE LTDA
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R.U.T. |
81.242.500-5 |
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Sucursal |
COOPERCARAB LTDA SUCURSAL TEMUCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211805
| Kits de servicio para dispositivos de almacenamien | 1 | Unidad no definida | ADQ.INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES (SECCIÓN AÉREA), 2 DISCOS DUROS DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD DE 4 TB.
TRATO DIRECTO IGUAL O INFERIOR A 30 UTM.
RESOLUCIÓN NRO. 26
DESPACHO DE PRODUCTOS A: GOROSTIAGA NRO. 360, CIUDAD DE VICTORIA , NOVENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | ADQ.INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES (SECCIÓN AÉREA), 2 DISCOS DUROS DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD DE 4 TB.
TRATO DIRECTO IGUAL O INFERIOR A 30 UTM.
RESOLUCIÓN NRO. 26
DESPACHO DE PRODUCTOS A: GOROSTIAGA NRO. 360, CIUDAD DE VICTORIA , NOVENA REGIÓN D |
$ 151.244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.244
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$ 151.244
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Total Neto
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$ 151.244
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.736
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$ 179.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.