Orden de Compra. Nº1079689-19-SE20 "ADQ. SERVICIO ASEO EDIFICIO 12 DE OCTUBRE MES 1 DE 12"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079689-19-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO ASEO EDIFICIO 12 DE OCTUBRE MES 1 DE 12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079689-1-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
R.U.T. 60.505.627-K
Dirección de Unidad de Compra ESCUELA AGRICOLA ,LOTE 28 PSJE4, MUTUCAR COYHAIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GASTOS GENERALES, COMISIÓN POBLACIONES. del sistema SIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
R.U.T. 60.505.627-K
Dirección de Facturación CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE
Comuna Coyhaique
Impuesto 61869,7
Dirección de Envío de la Factura CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio
Razón Social SERGIO ANTONIO DROGUETT MORENO
R.U.T. 11.866.417-5
Sucursal Sergio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadADQUISICIÓN SERVICIO DE ASEO EDIFICIO 12 DE OCTUBRE Y VILLA MUTUCAR, COM. POBLACIONES AYSÉNmi oferta es de 4.650.000 con iva incluido los cuales serán pagados en 12 cuotas de 387.500.- Los materiales , artículos de aseo y los implementos de seguridad son proporcionados por mi empresa $ 325.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.630 $ 325.630
Total Neto $ 325.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.870
TOTAL OC $ 387.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.