Orden de Compra. Nº1079689-198-SE20 "ADQ. DE 75 MT3 DE LEÑA LENGA PARA EL RETÉN PUERTO GUADAL"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079689-198-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 75 MT3 DE LEÑA LENGA PARA EL RETÉN PUERTO GUADAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079689-34-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
R.U.T. 60.505.627-K
Dirección de Unidad de Compra ESCUELA AGRICOLA ,LOTE 28 PSJE4, MUTUCAR COYHAIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.003 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
R.U.T. 60.505.627-K
Dirección de Facturación CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE
Comuna Coyhaique
Impuesto 470962,5
Dirección de Envío de la Factura CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OMAR CONRRADO
Razón Social OMAR CONRADO PINILLA MARTINEZ
R.U.T. 10.457.785-7
Sucursal OMAR CONRRADO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos75Metro CúbicoADQ. DE 75 MT3 DE LEÑA LENGA PARA EL RETÉN PUERTO GUADAL75 METROS CUBICOS DE LEÑA DE LENGA SECA, TROZADA Y APILADA, CON UN PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE 05 DIAS CONTADOS DESDE EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION. LA VIGENCIA DE ESTA COTIZACION TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DIAS. VALOR DE CADA METRO ES DE 33.050 , SIENDO $ 33.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.478.750 $ 2.478.750
Total Neto $ 2.478.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 470.962
TOTAL OC $ 2.949.712


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.