Orden de Compra. Nº1079689-228-SE23 "ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE CUARTELES PARA TENENCIA RIO MAYER (F) Y RETEN RIO CISNES (F). "
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079689-228-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE CUARTELES PARA TENENCIA RIO MAYER (F) Y RETEN RIO CISNES (F).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079689-22-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRA ZONA DE CARABINEROS AYSÉN
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
R.U.T. 60.505.627-K
Dirección de Unidad de Compra CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
R.U.T. 60.505.627-K
Dirección de Facturación CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE
Comuna Coyhaique
Impuesto 747697,5
Dirección de Envío de la Factura CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multitodo
Razón Social MULTITODO SPA
R.U.T. 77.171.381-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multitodo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121613
Cable aislado o forrado1PaqueteLINEA 1: ADQ. MATERIALES ELECTRICOS TENENCIA RIO MAYER (F) SEGÚN DETALLEDE ACUERDO A LO SOLICITADO E INDICADO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 2.180.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.780 $ 2.180.780
39111503
Dispositivos de pared1PaqueteLINEA 2: ADQ. MATERIALES ELECTRICOS RETEN RIO CISNES (F) SEGÚN DETALLE:DE ACUERDO A LO SOLICITADO E INDICADO EN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 1.754.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.754.470 $ 1.754.470
Total Neto $ 3.935.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 747.698
TOTAL OC $ 4.682.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.