Orden de Compra. Nº1079689-439-SE23 "ADQ. DE REPUESTOS E INSUMOS GG.EE ZONA AYSEN DESDE 1079689-53-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079689-439-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE REPUESTOS E INSUMOS GG.EE ZONA AYSEN DESDE 1079689-53-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079689-53-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRA ZONA DE CARABINEROS AYSÉN
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
R.U.T. 60.505.627-K
Dirección de Unidad de Compra CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
R.U.T. 60.505.627-K
Dirección de Facturación CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE
Comuna Coyhaique
Impuesto 677676,8
Dirección de Envío de la Factura CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hidalgo spa
Razón Social AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA
R.U.T. 76.908.239-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hidalgo spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181702
Empaquetaduras1PackLINEA 2: ADQ. DE INSUMOS PARA GRUPOS ELECTROGENOS MARCA LISTER PETTERLINEA 2: ADQ. DE INSUMOS PARA GRUPOS ELECTROGENOS MARCA LISTER PETTER $ 3.146.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.146.720 $ 3.146.720
26101616
Motor neumático1PackLINEA 3: ADQ. DE MOTORES PARA GRUPOS ELECTROGENOS, GENERADOR MARCA KIPOR, MODELO KDE 6700, BCU N°0904091174-7.-LINEA 3: ADQ. DE MOTORES PARA GRUPOS ELECTROGENOS, GENERADOR MARCA KIPOR, MODELO KDE 6700, BCU N°0904091174-7.- $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 3.566.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 677.677
TOTAL OC $ 4.244.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.