Orden de Compra. Nº1079694-167-AG26 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES DESTINADOS A LOS VEHÍCULOS POLICIALES SIGLAS CM-7906, MTT-236 Y 10 BICICLETAS TIPO MOUNTAIN BIKE, TODOS DE CARGO DE DIFERENTES UNIDADES POLICIALES DEP. DE LA PREFEC. VALD. N°23. SEG. COT. N°1079694-189-COT"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079694-167-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES DESTINADOS A LOS VEHÍCULOS POLICIALES SIGLAS CM-7906, MTT-236 Y 10 BICICLETAS TIPO MOUNTAIN BIKE, TODOS DE CARGO DE DIFERENTES UNIDADES POLICIALES DEP. DE LA PREFEC. VALD. N°23. SEG. COT. N°1079694-189-COT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.NROS. 208., 197 Y EL 198_FF/2026. ITEMS:22.06.002. FI:00001878. del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Calle Coronel Santiago Bueras N°740,
Comuna Valdivia
Impuesto 917700
Dirección de Envío de la Factura Calle Coronel Santiago Bueras N°740,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CABASA
Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES CABASA SPA
R.U.T. 78.085.358-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CABASA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121518
Líquidos de amortiguación1UnidadAdquisición e instalación de repuestos originales destinados a los vehículos policiales siglas CM-7906, MTT-236 y 10 bicicletas tipo mountain bike, todos de cargo de diferentes unidades policiales dependientes de la Prefectura Valdivia N°23. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia. CONFORME A COTIZACION DEL PROVEEDOR, SERV. AUT. CABASA SPA. PLAZO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA: 06 MESES CONFORME A LEY N°21.398. TELEFONO: +569 67603684. CORREO: CABASA837@GMAIL.COM. $ 4.830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830.000 $ 4.830.000
Total Neto $ 4.830.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 917.700
TOTAL OC $ 5.747.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.