Orden de Compra. Nº1079694-201-AG23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A INMUEBLE FISCAL DE CARGO DE LA COMISIÓN POBLACIONES DEPENDIENTES DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-204-COT23."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079694-201-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A INMUEBLE FISCAL DE CARGO DE LA COMISIÓN POBLACIONES DEPENDIENTES DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-204-COT23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°046-INT/2023. CUENTA INTERNA. del sistema SIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Calle Coronel Santiago Bueras N°740, Ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos.
Comuna Valdivia
Impuesto 91056,36
Dirección de Envío de la Factura Calle Coronel Santiago Bueras N°740, Ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE ANTONIO
Razón Social FERROSUR CHILE SPA
R.U.T. 76.531.654-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSE ANTONIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162005
Clavos para tejados1UnidadCantidad Detalle 10 PINO BRUTO 2X4X3.20. 05 TERCIADO ESTRUCTUAL 18 MM. 01 ADHESIVO CERAMICO PASTA TINETA 25 KG. 05 CERAMICA CAJA COLOR ENCINO 30X30. 02 KILOS CLAVOS CORRIENTES 4”. 02 KILOS CLAVOS CORRIENTES 3”. 01 CAJA DE 100 UNIDADES CRS TORNILLO VOLC. 1 5/8. 07 CANALETA BLANCA BAJADA DE AGUA. 02 TEE CEMENTAL BLANCO BAJADA AGUA. 25 SOPORTES BAJADA AGUA BLANCO. 07 UNION BAJADA AGUA BLANCO. 05 PLANCHA INTERNIT 6 MM X 1.20 X 2.40. 01 GUARDAPOLVO 13X60X3MTS GRANDE. 01 GUARDAPOLV 13X43X3MTS PEQUEÑOConforme a cotización N°08-001 de fecha 31-08-2023 del proveedor Ferrosur Chile SPA. en la cual oferto por la totalidad de los materiales de construcción solicitados. PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS HÁBILES. TELEFONO:+56969169972. $ 479.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.244 $ 479.244
Total Neto $ 479.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.056
TOTAL OC $ 570.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.531.654-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.225.537-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.