Orden de Compra. Nº1079694-27-AG26 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DESTINADOS A LOS VEHÍCULOS POLICIALES SIGLAS Z-8494, Z-8498, Z-8945, CM-7904 Y Z-4585 TODOS DE CARGO DE DIFERENTES UNIDADES POLICIALES DEPENDIENTES DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-15-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079694-27-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DESTINADOS A LOS VEHÍCULOS POLICIALES SIGLAS Z-8494, Z-8498, Z-8945, CM-7904 Y Z-4585 TODOS DE CARGO DE DIFERENTES UNIDADES POLICIALES DEPENDIENTES DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-15-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADOS NROS.03, 29, 30, 11 Y EL 08. TODOS ÍTEM:22.06.002. FI:1889. del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Calle Coronel Santiago Bueras N°740,
Comuna Valdivia
Impuesto 515090
Dirección de Envío de la Factura Calle Coronel Santiago Bueras N°740,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CABASA
Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES CABASA SPA
R.U.T. 78.085.358-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CABASA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101620
Grúas sobre camión5UnidadAdquisición e instalación de repuestos destinados a los vehículos policiales Z-8494, Z-8498, Z-8945, CM-7904 y Z-4585 todos de cargo de diferentes unidades policiales dependientes de la Prefectura Valdivia N°23. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntas. CONFORME A COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CABASA SPA. PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA: 06 MESES CONFORME A LEY N°21.398. TELEFONO: +569 67603684. CORREO: CABASA837@GMAIL.COM. $ 542.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.711.000 $ 2.711.000
Total Neto $ 2.711.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 515.090
TOTAL OC $ 3.226.090


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.231.952-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.