Orden de Compra. Nº1079694-525-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA COMISIÓN PELUQUERÍA DE CARGO DE LA 4TA. COMISARÍA RÍO BUENO DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-404-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079694-525-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA COMISIÓN PELUQUERÍA DE CARGO DE LA 4TA. COMISARÍA RÍO BUENO DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-404-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°040-INT/2025. CUENTA INTERNA COM. del sistema S.I.C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Calle Coronel Santiago Bueras N°740,
Comuna Valdivia
Impuesto 261194,14
Dirección de Envío de la Factura Calle Coronel Santiago Bueras N°740,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSTITUTOS LUIS MEZZA
Razón Social CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS DE BELLEZA LIMITADA
R.U.T. 76.393.070-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSTITUTOS LUIS MEZZA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121624
Tijeras1UnidadAdquisición de insumos para la Comisión Peluquería de cargo de la 4ta. Comisaría Río Bueno dependiente de la Prefectura Valdivia N°23. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntos. CONFORME A COTIZACIÓN N°1079694-404-COT25. PLAZO DE ENTREGA: 25 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA: 06 MESES CONFORME A LEY N°21.398. TELEFONO DEL PROVEEDOR: +569 95050719. CORREO: P.CABEZAS@ARTIPEL.CL. $ 1.374.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.374.706 $ 1.374.706
Total Neto $ 1.374.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.194
TOTAL OC $ 1.635.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.