Orden de Compra. Nº1079694-67-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1079694-9-L119"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079694-67-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1079694-9-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079694-9-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1025, VALDIVIA XIV
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.003 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1025, VALDIVIA XIV
Comuna Valdivia
Impuesto 212230
Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1025, VALDIVIA XIV
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santiago alex
Razón Social santiago reyes
R.U.T. 13.403.187-5
Sucursal santiago alex
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
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Total Neto $ 1.117.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.230
TOTAL OC $ 1.329.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.