Orden de Compra. Nº1079694-95-AG26 "ADQ. E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES DESTINADOS A LOS VEHÍCULOS POLICIALES AP-3000 DE CARGO DE LA TCIA. MÁFIL Y EL Z-7941 DE CARGO DE LA MICC DE LA 1RA. COM. VALD., AMBAS DEP. DE LA PREF. VALD. N°23. SEG. COT. N°1079694-90-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079694-95-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. E INSTALACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES DESTINADOS A LOS VEHÍCULOS POLICIALES AP-3000 DE CARGO DE LA TCIA. MÁFIL Y EL Z-7941 DE CARGO DE LA MICC DE LA 1RA. COM. VALD., AMBAS DEP. DE LA PREF. VALD. N°23. SEG. COT. N°1079694-90-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°147_FF/2026. Y EL 114_FF/2026. ÍTEMS:22.06.002. FI:00001878. del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Beauchef N°1025,
Comuna Valdivia
Impuesto 555750
Dirección de Envío de la Factura Beauchef N°1025,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CABASA
Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES CABASA SPA
R.U.T. 78.085.358-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CABASA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101620
Grúas sobre camión1UnidadAdquisición e instalación de repuestos originales destinados a los vehículos policiales AP-3000 de cargo de la Tenencia Máfil, y el Z-7941 de cargo de la MICC de la 1ra. Comisaría Valdivia, ambas unidades dependientes de la Prefectura Valdivia N°23. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntos. CONFORME A COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DEL PROVEEDOR SER. AUT. CABASA SPA. PLAZO DE ENTREGA: 04 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA: 06 MESES CONFORME A LEY N°21.398. TELEFONO N°+569 67603684. CORREO: CABASA837@GMAIL.COM. $ 2.925.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.925.000 $ 2.925.000
Total Neto $ 2.925.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 555.750
TOTAL OC $ 3.480.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.