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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079713-129-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SALA DE ARMAS DE LA 10° COM. LA CISTERNA.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
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R.U.T. |
53.322.604-3 |
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Dirección de Facturación |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
69920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
F&F EMPRESAS SPA |
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Razón Social |
F&F EMPRESAS SPA
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R.U.T. |
77.655.363-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
F&F EMPRESAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30121501
| Alquitrán de hulla | 1 | Unidad | CONFORME A REQUERIMIENTO ADJUNTO.-
MULTAS E INCUMPLIMIENTOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.-
LUGAR DE ENTREGA: GENERAL ALEJANDRO BERNALES NRO. 5147, COMUNA DE ÑUÑOA,
CONTACTO: CARLOS FIGUEROA SALAS, FONO +56971533711.- | |
$ 368.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 368.000
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$ 368.000
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Total Neto
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$ 368.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.920
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$ 437.920
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.