Orden de Compra. Nº1079713-159-SE24 "ADQ. DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS POLICIALES JEEP FORD SANCAT J-1226 J-1227 J-1228 J-1229 Y J-1230 DE LA 40° COMISARIA CONTROL ORDEN PÚBLICO. DESDE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID. NRO. 1079713-20-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079713-159-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS POLICIALES JEEP FORD SANCAT J-1226 J-1227 J-1228 J-1229 Y J-1230 DE LA 40° COMISARIA CONTROL ORDEN PÚBLICO. DESDE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID. NRO. 1079713-20-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079713-20-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
R.U.T. 53.322.604-3
Dirección de Unidad de Compra AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
R.U.T. 53.322.604-3
Dirección de Facturación AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147
Comuna Ñuñoa
Impuesto 1624500
Dirección de Envío de la Factura AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FLUMEC LTDA.
Razón Social FLUIDOS Y MECANICA FLUMEC LIMITADA
R.U.T. 76.286.468-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FLUMEC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra5UnidadCONFORME AL ANEXO NRO. 2 DE REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTO AL PRESENTE PROCESO LICITATORIO.-VALOR NETO 75 DIAS CORRIDOS 6 MESES GARANTIA OFERTA 120 DÍAS VALIDEZ OFERTA $ 1.710.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550.000 $ 8.550.000
Total Neto $ 8.550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.624.500
TOTAL OC $ 10.174.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.