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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079713-296-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO POLICIAL LA-059 DE CARGO DE LA 40° COMISARIA CONTROL ORDEN PÚBLICO DESDE LA LICITACIÓN PÚBLICA NRO. 1079713-66-LE23. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1079713-66-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
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R.U.T. |
53.322.604-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
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R.U.T. |
53.322.604-3 |
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Dirección de Facturación |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
1273000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. GENERAL ALEJANDRO BERNALES N° 5147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-08-2023 |
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Proveedor |
SERVOMILLER |
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Razón Social |
SOCIEDAD SERVOMILLER SPA
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R.U.T. |
76.682.083-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVOMILLER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151615
| Turbocompresores | 1 | Unidad | CONFORME AL ANEXO NRO. 2 (REQUERIMIENTOS TÉCNICOS) | ADQ. DE SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHICULO POLICIAL LA-059 |
$ 6.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.700.000
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$ 6.700.000
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Total Neto
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$ 6.700.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.273.000
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$ 7.973.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.