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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079713-342-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATER. REMODELACIÓN DE LA SALA DE CONTINGENCIA Y CASINO DEL PERSONAL DE LA 62 COM. DE SAN BERNARDO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
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R.U.T. |
53.322.604-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE GENERAL JOSE ALEJANDRO BERNALES RAMIREZ N° 5147, ÑUÑOA |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
528176,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE GENERAL JOSE ALEJANDRO BERNALES RAMIREZ N° 5147, ÑUÑOA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Ravera |
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Razón Social |
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.780.200-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Ravera |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30131704
| Azulejos o baldosas de cerámica | 132 | Caja | CERAMICA 61X61 CAFÉ (CAJAS) | |
$ 18.128,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.392.896
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$ 2.392.896
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30111504
| Morteros | 120 | Unidad | ADHESIVO CERAMICO NORMAL SACO 25 KG | |
$ 2.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 319.680
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$ 319.680
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30161903
| Material de revestimiento | 50 | Unidad | FRAGUE 1 KILO | |
$ 1.346,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.300
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$ 67.300
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Total Neto
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$ 2.779.876
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 528.176
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$ 3.308.052
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.