Orden de Compra. Nº1079713-342-AG26 "ADQ. DE MATER. REMODELACIÓN DE LA SALA DE CONTINGENCIA Y CASINO DEL PERSONAL DE LA 62 COM. DE SAN BERNARDO"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079713-342-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATER. REMODELACIÓN DE LA SALA DE CONTINGENCIA Y CASINO DEL PERSONAL DE LA 62 COM. DE SAN BERNARDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
R.U.T. 53.322.604-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO ESTE
R.U.T. 53.322.604-3
Dirección de Facturación CALLE GENERAL JOSE ALEJANDRO BERNALES RAMIREZ N° 5147, ÑUÑOA
Comuna Ñuñoa
Impuesto 528176,44
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL JOSE ALEJANDRO BERNALES RAMIREZ N° 5147, ÑUÑOA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica132CajaCERAMICA 61X61 CAFÉ (CAJAS)  $ 18.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.392.896 $ 2.392.896
30111504
Morteros120UnidadADHESIVO CERAMICO NORMAL SACO 25 KG  $ 2.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.680 $ 319.680
30161903
Material de revestimiento50UnidadFRAGUE 1 KILO  $ 1.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.300 $ 67.300
Total Neto $ 2.779.876
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 528.176
TOTAL OC $ 3.308.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.